• 县委
  • 县人大
  • 县政府
  • 县政协

当前位置:首页 > 政务公开 > 决算公开 > 财政公开

2017年度新疆伊犁州manbetx软件 五一幼儿园部门决算公开说明


  • 主题分类: 财政、金融、审计
  • 服务对象: 面向居民服务
  • 公开方式: 依申请公开
  • 发布单位:财政局 财政局
  • 生成日期: 2018-06-10
  • 浏览次数: 220

 

2017年度新疆伊犁州manbetx软件 五一幼儿园部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分 新疆伊犁州manbetx软件 五一幼儿园单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《决算收入表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

第一部分新疆伊犁州manbetx软件 五一幼儿园概况

一、基本情况

(一)主要职能:

1、幼儿教育,实施教育教学管理工作 .

2、贯彻执行党的教育方针政策,负责全校教学事务的贯彻、落实,指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。

3、严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序,杜绝各类教学事故的发生。

4、执行国家颁布的《教育法》,贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。

(二)机构设置情况:新疆伊犁州manbetx软件 五一幼儿园是一所4-6岁学龄前儿童幼儿教育学校,共有班级数16个,其中含幼儿园教师32人,另有2015特岗教师0人,2016特岗教师0人,2017特岗教师5人,共计在职数32人,2017年末幼儿数556名。

(三)年末编制情况:新疆伊犁州manbetx软件 五一幼儿园编制数32人。

(四)年末实有人数:新疆伊犁州manbetx软件 五一幼儿园2017年年末实有人数38人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新疆伊犁州manbetx软件 五一幼儿园部门决算包括:新疆伊犁州manbetx软件 五一幼儿园决算。

纳入新疆伊犁州manbetx软件 五一幼儿园2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

新疆伊犁州manbetx软件 五一幼儿园

 

 

 

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计240.5万元,与上年相比,减少了513.52万元,减少率为68.10%2017年支出240.5元,与上年相比,减少支出519.06万元,增加率为68.33%。结余0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%。增减变化的原因是:教学楼建设已竣工验收,减少项目支出,学生按学区划分,学生数减少,经费减少。

与预算相比:2017年度部门预算收入240.6万元,2017年度部门决算收入240.5万元,减少0.1万元,降低0.04%,增减变化的原因是:退休人员工资纳入社保,追减年初预算指标。

2017年度部门预算支出240.6万元,2017年度部门决算支出240.5万元, 减少0.1万元,降低0.04%;。减少的原因是:退休人员工资纳入社保,追减年初预算指标。

无其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计240.5万元,其中:财政拨款收入240.5万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。教学楼建设已竣工验收,减少项目支出,学生按学区划分,学生数减少,经费减少。

与预算相比:2017年度部门预算收入240.6万元,2017年度部门决算收入240.5万元,减少0.1万元,降低0.04%,增减变化的原因是:退休人员工资纳入社保,追减年初预算指标。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计240.5万元,其中:基本支出240.5万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。教学楼建设已竣工验收,减少项目支出,学生按学区划分,学生数减少,经费减少。

与预算相比:2017年度部门预算支出240.6万元,2017年度部门决算支出240.5万元, 减少0.1万元,降低0.04%;。减少的原因是:退休人员工资纳入社保,追减年初预算指标。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入240.5万元,与上年相比,减少513.52万元,减少了68.1%。教学楼建设已竣工验收,减少项目支出,学生按学区划分,学生数减少,经费减少。财政拨款支出240.6万元,与上年相比,减少了513.52万元,增长68.1%。其中:基本支出240.5万元,项目支出0万元。教学楼建设已竣工验收,减少项目支出,学生按学区划分,学生数减少,经费减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,(减少)0万元,(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比:2017年度部门预算收入240.6万元,2017年度部门决算收入240.5万元,减少0.1万元,降低0.04%,增减变化的原因是:退休人员工资纳入社保,追减年初预算指标。

2017年度部门预算支出240.6万元,2017年度部门决算支出240.5万元, 减少0.1万元,降低0.04%;。减少的原因是:退休人员工资纳入社保,追减年初预算指标。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度财政拨款支出240.5万元,与上年相比,减少了513.52万元,增长68.1%。其中:基本支出240.5万元,项目支出0万元。教学楼建设已竣工验收,减少项目支出,学生按学区划分,学生数减少,经费减少。按功能科目分类:2050201幼儿教育支出189.61万元。2080505机关事业养老保险支出50.99万元。按照经济功能分类:工资福利支出177.79万元,(其中基本工资34.14万元,津贴补贴51.24万元,奖金8.97万元,其他社会保障缴费13.86万元,伙食补助费0万元,机关事业单位基本养老保险缴费50.99万元,其他工资福利支出14.12万元,绩效工资4.49万元)。商品和服务支出6.38万元,(其中办公费5.07万元,印刷费0万元,手续费0.1万元,电费  0.9万元,邮电费0.75万元,取暖费0.11万元,  物业管理费0.39万元,差旅费0.06万元,维修(护)费0.36万元,培训费0.51万元,专用材料费0万元,工会经费0.31万元,福利费0.64万元。劳务费0.87万元,水费0.8万元)。对个人和家庭补助支出51.83万元。(其中:抚恤金 0万元,生活补助21.28万元,奖励金0万元, 住房公积金23.92万元,采暖补贴6.63万元。其他资本性支出4.59万元。其中:办公设备购置3.49万元 专用设备购置0.35万元,大型修缮0万元)。

与预算相比:2017年度部门预算支出240.6万元,2017年度部门决算支出240.5万元, 减少0.1万元,降低0.04%;。减少的原因是:退休人员工资纳入社保,追减年初预算指标。

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元,支出0万元。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比持平,其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比持平。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。0单位国内公务接待0批次,0人次。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度manbetx软件 五一幼儿园机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计652.9万元,其中:流动资产84.87万元,固定资产568.03万元,其中:房屋3200

(平方米),价值456.9万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0   辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值111.13万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,manbetx软件 五一幼儿园单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.项目:无

无其他有关说明内容

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明205(类)02(款)02(项):指小学教育支出,205(类)02(款)03(项):指初中教育支出。205(类)02(款)01(项):指学前教育支出,205(类)02(款)04(项):指高中教育支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容

 

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《决算收入表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

附件下载:附件3:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

附件下载:新疆伊犁州manbetx软件 五一幼儿园(本级).XLS