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2015年度manbetx软件 政府采购中心决算公开


  • 主题分类: 财政、金融、审计
  • 服务对象: 面向居民服务
  • 公开方式: 依申请公开
  • 发布单位:财政局 财政局
  • 生成日期: 2016-07-25
  • 浏览次数: 2340
 

单位主管领导签章:王秀芝  单位填报人:吴文强  业务科室经办人:郑金婷

 

第一部分:manbetx软件 政府采购中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:manbetx软件 政府采购中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:manbetx软件 政府采购中心2015年度部门决算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:manbetx软件 政府采购中心概况

一、主要职能

(一)受采购办委托具体组织纳入政府采购目录范围内集中采购事宜;

(二)对采购公开招标或邀请招标方式采购的项目,按《招标投标法》组织实施,定期在政府采购网新发布采购信息;

(三)受采购单位委托,代其办理分散采购事宜;

(四)办理采购办交办的其他政府采购事宜。

二、部门决算单位构成

总体概括:从决算单位构成看,manbetx软件 政府采购中心决算包括:单位本级决算。

第二部分

manbetx软件 政府采购中心2015年度部门决算表

附件9张表:

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

manbetx软件 政府采购中心2015年度部门决算情况说明

一、关于政府采购中心2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计31.22万元,支出总计27.03万元。与2014年相比,收入总计各增加(减少)6.52万元,增长25%。支出总计各增加1.46万元,增长6%。主要原因是:是职工工资收入增加。

二、关于政府采购中心2015年度收入决算情况说明

本年收入合计31.22万元,其中:财政拨款收入28.93万元, 93%;上级补助收入0万元, %;事业收入0万元, %;经营收入0万元, %;附属单位上缴收入0万元, %;其他收入2.29  万元,占7%

三、关于政府采购中心2015年度支出决算情况说明

本年支出合计27.03万元,其中:基本支出27.03万元,100 %;项目支出0万元, %;上缴上级支出0万元, %;经营支出0  万元, %;对附属单位补助支出0万元, %

四、关于政府采购中心2015年度支出决算明细情况说明

本年支出合计27.03万元,其中:工资福利支出13.10万元,49 %;商品和服务支出12.47万元, 47%;对个人和家庭的补助1.46万元, 4%;基本建设支出0万元, %;其他资本性支出  0万元, %;对企事业单位的补贴0万元, %;债务利息支出  0万元, %;其他支出0万元, %

五、关于政府采购中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

manbetx软件 政府采购中心2015年度财政拨款收支总决算28.93万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加4.23万元,增长15%。主要原因是:是职工工资收入增加。

六、关于政府采购中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

政府采购中心2015年度财政拨款支出27.03万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加6.05  万元,增长23%。主要原因是:人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

政府采购中心2015年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出27.03万元,占100 %;外交(类)支出 0万元,占 0 %;教育(类)支出0万元,占 0 %;科学技术(类)支出0万元,占  0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出0万元,占 0 %;农林水类)支出0万元,占 0 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

政府采购中心2015年度财政拨款支出年初预算为20.38万元,支出决算为27.03万元,完成年初预算的22%

七、关于政府采购中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府采购中心2015年度财政拨款基本支出27.03万元,其中:人员经费14.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费12.47万元,主要包括:办公费、、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、关于政府采购中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

政府采购中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.39  万元。支出决算为0.26万元,完成预算的67%,其中:因公出国(境)支出决算为0万元,0;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.26万元,完成预算的67%2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,;公务接待费支出决算0.26万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计  个,累计0  人次。

2、2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0  万元。公务用车运行支出 0 万元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆(其中:当年购置车辆 0  辆)。

3、公务接待费支出费支出0.26万元。其中:

国内公务接待支出0.26万元。主要用于开标期间的误餐费的支出。

九、关于政府采购中心2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府采购中心2015年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,支出  0万元。与2014年相比,政府性基金预算财政拨款收、支总计各增加(减少)0  万元,增长(降低)0%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政府采购中心2015年机关运行经费支出 0 万元,比2014年增加(减少)万元,增长(降低)0  %

(二)政府采购支出情况

政府采购中心2015年政府采购支出总额  0万元。其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况

政府采购中心,截止20151231日,共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车0  辆;单位价值200万元以上大型设备0  台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十八、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件下载:manbetx软件 政府采购中心2015年部门决算公开表.xls